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          中共廣東省委政策研究室2016年部門(mén)預算

          時(shí)間 : 2016-11-22 17:17:39 來(lái)源 : 本網(wǎng)
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          2016年度中共廣東省委政策研究室預算公開(kāi)

          目 錄

            第一部分 2016年省委政研室部門(mén)預算基本情況說(shuō)明

            一、部門(mén)基本情況

            二、收入預算說(shuō)明

            三、支出預算說(shuō)明

            四、“三公”經(jīng)費預算支出說(shuō)明

            五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

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            第二部分 2016年省委政研室部門(mén)預算表

            一、2016年部門(mén)收支預算總表

            二、2016年部門(mén)預算基本支出及其他支出預算表

            三、2016年部門(mén)預算項目支出預算表

            四、2016年部門(mén)預算支出明細表(按經(jīng)濟分類(lèi))

            五、2016年部門(mén)預算支出明細表(按功能科目)

            六、2016年一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

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            第一部分 2016年省委政研室部門(mén)預算基本情況說(shuō)明

            一、部門(mén)基本情況

           ?。ㄒ唬┎块T(mén)機構設置、職能

            1.省委政策研究室

            省委政策研究室為省委從事綜合性調查研究的工作部門(mén)。內設機構:省委政策研究室設7個(gè)職能處(室)。辦公室(與人事處、機關(guān)黨委辦公室合署)、綜合研究處、經(jīng)濟研究處、社會(huì )發(fā)展研究處、黨建研究處、農村與生態(tài)研究處、信息研究處。

            主要職責:(1)貫徹省委的工作部署,組織對有關(guān)政策問(wèn)題,重點(diǎn)對工業(yè)、農村、商貿、對外經(jīng)貿、財政金融、科技、教育、文化、黨建、法制等方面的方針政策問(wèn)題進(jìn)行調查研究,提出意見(jiàn)和建議,供省委決策參考。(2)負責或組織有關(guān)部門(mén),參加起草或修改省委有關(guān)重要文件、文稿以及省委領(lǐng)導同志的報告、講話(huà)等。(3)組織協(xié)同各地和省委有關(guān)單位開(kāi)展省重點(diǎn)課題的調研活動(dòng)。(4)檢查、跟蹤政策貫徹執行情況,向省委反饋信息,反映新情況、新問(wèn)題、新經(jīng)驗。(5)組織撰寫(xiě)宣傳、闡述黨的路線(xiàn)、方針、政策和宣傳我省的文章和著(zhù)作。(6)承擔經(jīng)濟、文化、社會(huì )、生態(tài)文明、民主法制和黨建等領(lǐng)域改革相關(guān)工作。(7)承辦省委和中央政策研究室交辦的其他事項。

           ?。ǘ┤藛T構成情況

            省委政研室行政編制48名,在編工勤人員4名,合計52人。目前,省委政研室實(shí)有行政在編人員39人,在編工勤人員4人,離退休人員14人,小計57人。

           ?。ㄈ?016年度主要工作任務(wù)

            省委政策研究室、省委改革辦2016年工作重點(diǎn)是做好文稿起草、調查研究、信息研究、推動(dòng)改革四大方面的工作,并完成好省委交辦的其他任務(wù)。協(xié)助省委改革辦重大改革決策的調研及日常保障工作。同時(shí),做好掛點(diǎn)扶貧工作。

            二、收入預算說(shuō)明

            2016年收入預算3281.16萬(wàn)元,比上年增加125.8萬(wàn)元,增長(cháng)3.99%,其中:一般公共預算撥款3281.16萬(wàn)元,比上年增加125.8萬(wàn)元。

            三、支出預算說(shuō)明

            2016年支出預算3281.16萬(wàn)元,比上年增加125.8萬(wàn)元,增長(cháng)3.99%,其中:一般公共預算撥款3281.16萬(wàn)元。

            2016年公共預算撥款支出預算按用途劃分,基本支出預算1371.88萬(wàn)元,占41.81%,比上年增加125.8萬(wàn)元,增長(cháng)10.1%。其中:工資福利支出711.27萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助530.86萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出129.75萬(wàn)元;項目支出預算1909.28萬(wàn)元,占58.19%,與上年持平。

            四、“三公”經(jīng)費預算支出說(shuō)明

            2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算共105萬(wàn)元,比上年預算減少65萬(wàn)元,壓減38.24%。主要原因:1.厲行節約,2.嚴格執行中央八項規定,壓減公務(wù)接待。3、公車(chē)改革,壓減公車(chē)開(kāi)支。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費用預算支出40萬(wàn)元。其中省委政研室預算20萬(wàn)元,省委改革辦預算20萬(wàn)元。比上年出國(境)費用增加預算支出20萬(wàn)元。主要原因是預防有出訪(fǎng)任務(wù),增加省委政研室預算。

            2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算支出40萬(wàn)元,購置公務(wù)用車(chē)0輛,公務(wù)車(chē)保有17輛(含改革辦2輛)。比上年減少15萬(wàn)元,下降27.27%。主要原因是公車(chē)改革,預計減少公車(chē)開(kāi)支。

            3.公務(wù)接待費預算支出25萬(wàn)元,主要用于國內公務(wù)接待,其中:省委政研室15萬(wàn)元,省委改革辦10萬(wàn)元。比上年預算減少70萬(wàn)元,比上年預算支出減少74%。主要原因是厲行節約,嚴格執行中央八項規定,壓減公務(wù)接待開(kāi)支。

            五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

            1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

            2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

            3.項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            4.“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購置費、公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(外賓接待)費用。

            5.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

          ?

            第二部分 2016年省委政研室部門(mén)預算表

            附表:

            一、2016年部門(mén)收支預算總表

            二、2016年部門(mén)預算基本支出及其他支出預算表

            三、2016年部門(mén)預算項目支出預算表

            四、2016年部門(mén)預算支出明細表(按經(jīng)濟分類(lèi))

            五、2016年部門(mén)預算支出明細表(按功能科目)

            六、2016年一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表